Procedura kontroli wewnętrznej zapobiegania zakażeniom
- Prawo
medyczne
- Kategoria
regulamin
- Instrukcja
W nagłówku dokumentu należy wpisać nazwę dokumentu "Procedura kontroli wewnętrznej zapobiegania zakażeniom". Następnie należy umieścić pieczątkę jednostki. W polu "Data sporządzenia" należy wpisać datę utworzenia dokumentu. W sekcji "Podstawa prawna" należy wymienić odpowiednie przepisy prawne, które stanowią podstawę do opracowania i wdrożenia procedury. W polu "Sporządził" należy wpisać imię i nazwisko osoby, która sporządziła dokument. W polu "Zatwierdził" należy wpisać imię i nazwisko osoby zatwierdzającej dokument. Pod podpisem osoby zatwierdzającej należy wpisać datę zatwierdzenia. W punkcie 1. "CEL" należy jasno i zwięźle określić cel tworzenia i stosowania procedury. W punkcie 2. "ZAKRES" należy określić obszar, którego dotyczy procedura, np. oddziały szpitalne, poradnie, itp. W punkcie 3. "ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA" należy wskazać osobę odpowiedzialną za prawidłowe stosowanie procedury oraz opisać zakres odpowiedzialności i uprawnienia innych osób zaangażowanych w proces. W punkcie 4. "TERMIN" należy określić termin realizacji działań kontrolnych lub częstotliwość ich przeprowadzania. W punkcie 5. "SPOSÓB PRZEPROWADZENIA" należy szczegółowo opisać sposób przeprowadzania kontroli wewnętrznej zapobiegania zakażeniom. W punkcie 6. "WYNIKI I WNIOSKI" należy określić sposób rejestrowania wyników kontroli oraz procedurę wyciągania wniosków i podejmowania działań korygujących. W punkcie 7. "DOKUMENTOWANIE" należy określić sposób dokumentowania kontroli i przechowywania dokumentacji. Na końcu dokumentu należy wpisać datę wejścia w życie procedury. Pod datą wejścia w życie należy umieścić imię, nazwisko, podpis oraz stanowisko osoby sporządzającej dokument.
- Dane
cel dokumentu, dokument, imię, informacje o dokumentowaniu, informacje o odpowiedzialności, informacje o wynikach i wnioskach, nazwa dokumentu, nazwisko, okres, pieczątka jednostki, przepis prawny, rodzaj dokumentu, sposób przeprowadzenia, stanowisko, termin realizacji/kontroli, zakres dokumentu
Procedura kontroli wewnętrznej zapobiegania zakażeniom jest kluczowym dokumentem określającym sposób postępowania w celu minimalizacji ryzyka związanych z zakażeniami. Dokument ten zawiera precyzyjne wytyczne i procedury, które mają zapewnić bezpieczeństwo personelu oraz klientów. Przestrzeganie tej procedury ma kluczowe znaczenie dla efektywnego funkcjonowania jednostki. Zapoznaj się z jej treścią, aby skutecznie zarządzać ryzykiem związanym z zakażeniami.
[NAZWA DOKUMENTU]
..............................pieczątka jednostki
Data sporządzenia: [OKRES]
Podstawa prawna:
– [PRZEPIS PRAWNY]
– [PRZEPIS PRAWNY]
– [PRZEPIS PRAWNY]
Sporządził: [IMIĘ] [NAZWISKO]
Zatwierdził: [IMIĘ] [NAZWISKO]
Data: [OKRES]
1. CEL
[CEL DOKUMENTU]
2. ZAKRES
[ZAKRES DOKUMENTU]
3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA
Za prawidłowe stosowanie niniejszego [RODZAJ DOKUMENTU] odpowiada [IMIĘ] [NAZWISKO].
[INFORMACJE O ODPOWIEDZIALNOŚCI]
4. TERMIN
[TERMIN REALIZACJI/KONTROLI]
5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA
[SPOSÓB PRZEPROWADZENIA]
6. WYNIKI I WNIOSKI
[INFORMACJE O WYNIKACH I WNIOSKACH]
7. DOKUMENTOWANIE
[INFORMACJE O DOKUMENTOWANIU]
[DOKUMENT] wchodzi w życie [OKRES].
[IMIĘ] [NAZWISKO](podpis [STANOWISKO])
Procedura kontroli wewnętrznej zapobiegania zakażeniom to kompleksowy dokument określający cele, zakres, odpowiedzialność, terminy, sposób przeprowadzenia, wyniki oraz procedury dokumentowania związane z zapobieganiem zakażeniom. Dzięki tej procedurze możliwe jest skuteczne minimalizowanie ryzyka oraz zapewnienie bezpieczeństwa personelu i klientów.