Procedura kontroli wewnętrznej zapobiegania zakażeniom

Prawo

medyczne

Kategoria

regulamin

Instrukcja

W nagłówku dokumentu należy wpisać nazwę dokumentu "Procedura kontroli wewnętrznej zapobiegania zakażeniom". Następnie należy umieścić pieczątkę jednostki. W polu "Data sporządzenia" należy wpisać datę utworzenia dokumentu. W sekcji "Podstawa prawna" należy wymienić odpowiednie przepisy prawne, które stanowią podstawę do opracowania i wdrożenia procedury. W polu "Sporządził" należy wpisać imię i nazwisko osoby, która sporządziła dokument. W polu "Zatwierdził" należy wpisać imię i nazwisko osoby zatwierdzającej dokument. Pod podpisem osoby zatwierdzającej należy wpisać datę zatwierdzenia. W punkcie 1. "CEL" należy jasno i zwięźle określić cel tworzenia i stosowania procedury. W punkcie 2. "ZAKRES" należy określić obszar, którego dotyczy procedura, np. oddziały szpitalne, poradnie, itp. W punkcie 3. "ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA" należy wskazać osobę odpowiedzialną za prawidłowe stosowanie procedury oraz opisać zakres odpowiedzialności i uprawnienia innych osób zaangażowanych w proces. W punkcie 4. "TERMIN" należy określić termin realizacji działań kontrolnych lub częstotliwość ich przeprowadzania. W punkcie 5. "SPOSÓB PRZEPROWADZENIA" należy szczegółowo opisać sposób przeprowadzania kontroli wewnętrznej zapobiegania zakażeniom. W punkcie 6. "WYNIKI I WNIOSKI" należy określić sposób rejestrowania wyników kontroli oraz procedurę wyciągania wniosków i podejmowania działań korygujących. W punkcie 7. "DOKUMENTOWANIE" należy określić sposób dokumentowania kontroli i przechowywania dokumentacji. Na końcu dokumentu należy wpisać datę wejścia w życie procedury. Pod datą wejścia w życie należy umieścić imię, nazwisko, podpis oraz stanowisko osoby sporządzającej dokument.

Dane

cel dokumentu, dokument, imię, informacje o dokumentowaniu, informacje o odpowiedzialności, informacje o wynikach i wnioskach, nazwa dokumentu, nazwisko, okres, pieczątka jednostki, przepis prawny, rodzaj dokumentu, sposób przeprowadzenia, stanowisko, termin realizacji/kontroli, zakres dokumentu

Procedura kontroli wewnętrznej zapobiegania zakażeniom jest kluczowym dokumentem określającym sposób postępowania w celu minimalizacji ryzyka związanych z zakażeniami. Dokument ten zawiera precyzyjne wytyczne i procedury, które mają zapewnić bezpieczeństwo personelu oraz klientów. Przestrzeganie tej procedury ma kluczowe znaczenie dla efektywnego funkcjonowania jednostki. Zapoznaj się z jej treścią, aby skutecznie zarządzać ryzykiem związanym z zakażeniami.

[NAZWA DOKUMENTU]

..............................pieczątka jednostki

Data sporządzenia: [OKRES]

Podstawa prawna:

– [PRZEPIS PRAWNY]

– [PRZEPIS PRAWNY]

– [PRZEPIS PRAWNY]

Sporządził: [IMIĘ] [NAZWISKO]

Zatwierdził: [IMIĘ] [NAZWISKO]

Data: [OKRES]

1. CEL

[CEL DOKUMENTU]

2. ZAKRES

[ZAKRES DOKUMENTU]

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA

Za prawidłowe stosowanie niniejszego [RODZAJ DOKUMENTU] odpowiada [IMIĘ] [NAZWISKO].

[INFORMACJE O ODPOWIEDZIALNOŚCI]

4. TERMIN

[TERMIN REALIZACJI/KONTROLI]

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA

[SPOSÓB PRZEPROWADZENIA]

6. WYNIKI I WNIOSKI

[INFORMACJE O WYNIKACH I WNIOSKACH]

7. DOKUMENTOWANIE

[INFORMACJE O DOKUMENTOWANIU]

[DOKUMENT] wchodzi w życie [OKRES].

[IMIĘ] [NAZWISKO](podpis [STANOWISKO])

Procedura kontroli wewnętrznej zapobiegania zakażeniom to kompleksowy dokument określający cele, zakres, odpowiedzialność, terminy, sposób przeprowadzenia, wyniki oraz procedury dokumentowania związane z zapobieganiem zakażeniom. Dzięki tej procedurze możliwe jest skuteczne minimalizowanie ryzyka oraz zapewnienie bezpieczeństwa personelu i klientów.